为进一步做好内部审计监督、风险防控监督、内部控制监督工作,,,,,,,12月28日,,,,,,,集团公司审计风控部组织召开专题会议对2022年度审计发现问题整改监督及评价、风险与内部控制有关工作进行了安排,,,,,,,会议由审计风控部主任李娜主持召开。。。。。。。。
会议就所属有关单位如何加强审计整改工作提出了建议,,,,,,,并对审计发现问题整改评价有关事项进行了解析,,,,,,,同时就2022年度审计整改评价工作作出了安排。。。。。。。。
会议强调,,,,,,,所属有关单位要加强风险识别,,,,,,,正确认识风险隐患,,,,,,,根据所发现风险撰写月报并规范报送内容格式,,,,,,,提高集团公司汇总分析效率;;;;;;;要建立健全内控体系,,,,,,,优化内控运行机制,,,,,,,落实内控工作台账工作,,,,,,,总体实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。。。。。。。。集团公司2023年也将继续探索风险、内控、法务、合规一体化体系建设,,,,,,,同时充分发挥审计、风险、内控监督职能。。。。。。。。
会议要求,,,,,,,在内部审计监督方面,,,,,,,所属有关单位应加强审计结果运用,,,,,,,对第三方机构所出具的审计报告要高度负责,,,,,,,2023年审计项目可以向研究型审计方向发展;;;;;;;在风险防控方面,,,,,,,所属有关单位应及时、准确的识别风险,,,,,,,对风险等级进行评估,,,,,,,采取有效的的风险防控措施。。。。。。。。
会议以视频会议形式召开,,,,,,,集团审计风控部相关负责人,,,,,,,以及30家单位共计100余人参会。。。。。。。。